1С: Питання і відповіді — Як зробити коригування боргу в 1с 8

як зробити взаємозалік в 1с 8.2 між організаціями

Як зробити коригування боргу в 1с 8.3? Взаємозалік в 1С 8 3, 8 2. Коригування боргу в 1С 8.2 Коригування боргу в 1С 8.3

Як зробити коригування боргу в 1с 8.3? Взаємозалік в 1С 8 3, 8 2. Коригування боргу в 1С 8.2 Коригування боргу в 1С 8.3

Сьогодні ми з'ясуємо як в програмі 1С зробити коригування боргових зобов'язань, а саме коригування боргу, перенесення заборгованості, проведення взаємозаліку; ми з'ясуємо відмінність у опціях відповідного механізму коригування в 1С.

Розглядати процес зазначеного обслуговування боргу будемо в програмі 1С Бухгалтерія версії 8.3., Також зробимо виноски по документу коригування боргу для програми 1С Бухгалтерія версії 8.2.

Отже, для коригування боргу і, наприклад, дозволу взаємозаліку між контрагентами в 1С використовується документ «Коригування боргу».

Перейти до журналу документів коригування як в 1С 8.3, так і в 1С 8.2 можна відкривши будь-який з пунктів головного меню «Покупка» або «Продаж».

Виконавши отримання журналів документів коригування, створимо новий запис.

Тут зупинимося і розглянемо більш докладно варіанти операцій документа, пропонованих розробником.

Розробник пропонує скористатися наступними варіантами корекції сальдо боргових зобов'язань:

залік авансів. Опція застосовується для обліку у взаєморозрахунках авансів, виданих контрагентом.

Залік заборгованості. Вибираючи даний пункт бухгалтер отримує автоматизований інструмент по заліку заборгованості, що утворилася облікової організації за певним контрагенту. Можна зачитувати борг як перед конкретним покупцем, так і перед третьою особою.

Перенесення заборгованості. Опція застосовується для переуступки заборгованості з одного контрагента на іншого. Також може застосовуватися для переміщення боргу певного контрагента по його договорами, документами і рахунками.

Списання заборгованості. Очевидно з назви, що цей пункт операцій застосовується для призначене для списання безнадійної кредиторської або дебіторської заборгованості. При цьому сума буде включена до складу доходів або витрат.

Інші коригування. Вибір опції «Інші коригування» дозволяє враховувати різні комбінації коригування як дебіторської, так і кредиторської заборгованості між різними контрагентами і рахунками.

В 1С Бухгалтерія 8.2 опції будуть трохи інші, але їх функціональне призначення змінюється незначно і очевидно з найменувань.

Продовжимо взаємозалік боргу в програмі 1С, конфігурація «Бухгалтерія» версії 8.3.

Вибравши варіант виконуваної операції «Залік заборгованості», вказуємо в документі організацію по якій буде проводитися операція, контрагента-покупця, варіант заліку боргу, в рахунок якої заборгованості будуть виконані проводки і т.д.

Потім, в залежності від стану розрахунків з контрагентом натискаємо або кнопку «Додати» для ручного введення даних корекції, або кнопку «Заповнити» для автоматичного заповнення даними по взаєморозрахунках.

У табличній частині на закладці «Заборгованість покупця (…)» з'являється потрібна нам запис.

Повторюємо заповнення даними обліку на другий закладці «Заборгованість перед покупцем (…)».

Тепер, коли ми внесли дані по взаємозаліку сальдо, внизу документа відображаються суми дебіторської, кредиторської заборгованостей і, власне, результуюча сума після заліку.

Оскільки суми зачитуємо коштів не збігаються, то взаємозалік не може бути реалізований.

Щоб виправити ситуацію, перейдемо на закладку з більшою сумою по документу і вкажемо потрібну цифру в поле до заліку.

Натискаємо «Записати і закрити». Буде сформовано потрібний нам документ взаємозаліку. Перевіримо проводки:

Взаємозалік нами успішно було виконано.

Друкуємо акт. Натискаємо кнопку «Акт взаємозаліку» в документі коригування.

Повернемося тепер до 1С версії 8.2.

У загальному і цілому процес проведення коригування боргу в 1С версій 8.3 та 8.2 збігається, хоча і має деякі відмінності. Вибравши тип операції «Проведення взаємозаліку», заповнюємо шапку. Потім натискаємо кнопку «Заповнити залишками по взаєморозрахунках», документ буде заповнений даними обліку.

Проводимо сформований документ і звіряємо проводки.

Якщо у Вас з'явилися питання по статті або залишилися невирішені проблеми обговорити їх Ви можете на Форумі 1С Питання і відповіді

Додати коментар Скасувати відповідь

Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.

Заходьте в «Однокласники»!

Реєструйтеся в «Вконтакте»!

теми форуму

Списання малоцінкі. advanter, 12.06

Допоможіть новачку !!!). advanter, 12.06

Помилка потоку 1с 8.2 Підприємство після поновлення SOS. advanter, 07.06

Змінити назву підстави на друкованій формі. advanter, 16.05

Рух грошових коштів за період з відповідальним. advanter, 25.04

1с Підприємство. склад. advanter, 20.03

Купівля фасованого товару. advanter, 04.03

Вибачте питання щодо 1 С підприємство 8,1 і 8,3. advanter, 23.02

Як вивести рядок залік авансу автоматично?. advanter, 23.01

Вивчення питань платформи "1С: Підприємство 8". advanter, 18.01

Автоматизація тендерного відділу. Enter, 16.01